
這個怎么做分錄這是這個員工之前的業(yè)務(wù)他之前欠了850現(xiàn)在這筆是報銷的時候把他那筆借支也抵了該怎么做分錄?。?/p>
答: 你你好!借xx費(fèi)用 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款。
6月17日員工借支800元,6月23日員工還借支800元,6月23日報銷721.5元,我應(yīng)該什么做分錄
答: 您好!17日,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 收回的時候借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款。 報銷的時候借:管理費(fèi)用等 貸:現(xiàn)金等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板之前借支了10萬出去,5月截止剩下70041.5,然后6月份報銷抵扣1.4萬(支付公司的拍攝費(fèi)),還用銀行支付了1.675萬,不知道怎么轉(zhuǎn)彎做分錄了
答: 報表借支10萬是從公司借出去的嗎?5月截止剩下的70041.5是只哪里剩下的?

