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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2022-03-07 08:17

你好
借:其他支出,貸:其他應(yīng)付款

神仙姐姐 追問

2022-03-07 08:21

為什么借方不是業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,這不是辦公費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2022-03-07 08:24

你好,你這里是按民間非盈利組織做賬? 
而不是按行政事業(yè)單位嗎

神仙姐姐 追問

2022-03-07 08:25

是事業(yè)單位

鄒老師 解答

2022-03-07 08:26

你好,是事業(yè)單位,那就不應(yīng)當(dāng)通過業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用核算啊 

神仙姐姐 追問

2022-03-07 08:50

這個(gè)是對的:

神仙姐姐 追問

2022-03-07 08:51

我發(fā)的這個(gè)解答是對的嗎

鄒老師 解答

2022-03-07 08:51

你好,預(yù)算會(huì)計(jì)的問題不清楚(抱歉)

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相關(guān)問題討論
你好 借:其他支出,貸:其他應(yīng)付款
2022-03-07 08:17:35
你好,借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:銀行存款
2019-08-03 10:36:12
借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-電腦 維修 這個(gè)請參考哦
2023-03-07 09:13:44
首先,你需要確定維修費(fèi)用的金額。假設(shè)維修費(fèi)用為1000元,那么會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借記“管理費(fèi)用”1000元,貸記“銀行存款”1000元。這樣就表示公司支付了1000元的電腦維修費(fèi)用。
2023-07-22 17:06:30
你好!購入時(shí)借材料,貸應(yīng)付帳款, 領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,
2016-10-12 18:14:50
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