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于2022-03-06 17:39 發(fā)布 ??536次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-06 17:40
是借:預付款賬,貸銀行
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老師好,老板娘多支付了供應商1000元,那么供應商可能到時候直接送1000元的貨來順便開材料發(fā)票1000給我們,目前怎么做分錄?是不是借:預付款賬,貸銀行,?目前先掛賬
答: 是借:預付款賬,貸銀行
老板娘下單了一個供應商,發(fā)票送來了,但是我不知道付款沒有,是付款了才會有發(fā)票嗎?
答: 這個不一定 你問一下付款人 或者老板娘 錢上的事情不敢猜 要一定確定
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
向老板娘借了40050元給供應商打貨款,這個應該怎么做分錄?
答: 借應付賬款 貸其他應付款
老師好,購進材料開發(fā)票10000.5元,老板娘付10000元,相差的5毛錢怎么處理的?謝謝
討論
供應商開票用的是一個賬戶,轉款要求轉另一個賬戶,我不同意轉,老板娘答應了,這樣轉會不會出事
內帳是月底先掛月結供應商的帳,然后次月安排貨款時根據實際再通知供應商開進項發(fā)票,這樣我如何做帳計提稅呀?而且我們免抵退企業(yè)來的,老板娘要求我統計一年來我們交的稅多還是退的稅多?我應如何做帳呀?
老師,我想問一下,就是我們公司就我一個財務,然后打款這些都是老板娘負責打款的,但是由于公司資金問題,她總是和供應商們說是我這個財務在負責這些事情,我怎樣才能做到保護好自己呢?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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