
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
老師。我這個月開了紅字發(fā)票,那申報(bào)的增值稅稅額,是不是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額。最后按這個實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行是吧。
答: 您好 開了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額 最后按這個實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào),銷項(xiàng)稅額是專票+普票金額嗎
答: 您好!是的。全部加起來。


云淡風(fēng)輕 追問
2017-03-25 18:44
王雁鳴老師 解答
2017-03-25 18:23
王雁鳴老師 解答
2017-03-25 18:38
王雁鳴老師 解答
2017-03-25 18:45