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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-03-25 17:36

老師 你好 可能是我這邊表達(dá)描述有問題 一月采購一批貨物  借庫存商品 200  貸方應(yīng)付賬款 200 一月支付了160元 借應(yīng)付賬款 160元   貸方庫存現(xiàn)金160元  二月供應(yīng)商告知剩余貨款不用給了是不是可以理解尾款抹零了 得到了采購優(yōu)惠。那應(yīng)付賬款就有四十元的余款 請問一般會計(jì)處理是怎么處理應(yīng)付賬款的余額呢?是外賬來的

宋生老師 解答

2017-03-25 17:14

您好!你采購不是支付現(xiàn)金嗎

宋生老師 解答

2017-03-27 08:19

您好!借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)平不了的,建議咨詢一下記賬軟件供應(yīng)商看能修改錄入期初余額。如果不可以的話,就需要重新建立帳套了。
2019-09-20 13:51:26
這個(gè)月肯定是需要修改。屬于沖紅更正處理。
2018-10-11 16:04:21
你得看一下你們之前多付了貨款,是不是退回來了。
2021-12-05 15:15:45
和你之前確認(rèn)收入連起來的 收到了貨款 具體的可以看下摘要
2020-07-06 21:31:14
你好,需要這樣做調(diào)整分錄 借;庫存現(xiàn)金,貸;應(yīng)付賬款—某某單位
2019-06-20 08:53:34
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