
比如說2016年年底應(yīng)付賬款暫估了60000的成本,在2017年4月份60000的進項成本開進來了,那做匯算清繳的時候年報的應(yīng)付賬款掛的60000是匯算清繳前沖掉還是匯算請教后按開票日期正常處理
答: 您好!你匯算清繳的時候不用調(diào)減。17年先做紅字,再做正確的就行了。
匯算清繳前收到一張上年度的發(fā)票要怎么處理 款項都是在去年已經(jīng)支付了,發(fā)票上的開票日期是21年9月份的,22年才收到之前有沒有做費用 是用其他應(yīng)付款科目的 那我匯算清繳的時候要把這筆費用填在哪一欄呢?
答: 依描述,直接做到22年的費用,不調(diào)整匯算了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請問一下之前2019年2季度暫估了一些成本進去,確定12月份不能全部把票開進來,是不是可以在明年匯算清繳5月份之前開進來都沒有事情,還是必須開票日期是2019年的?
答: 在匯算清繳前開票就可以

