
之前收的款計入了預(yù)收賬款,現(xiàn)在開了銷售發(fā)票,收了尾款,現(xiàn)在怎么處理,怎么樣做會計分錄呢?
答: 您好!借預(yù)收賬款 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅。
支付1年房租(201912-202011房租)沒收到發(fā)票會計分錄是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票會計分錄是:借:?貸:?每月攤銷會計分錄:借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款
答: 收到發(fā)票時每月的攤銷分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票公司是購買方怎么摘要是銷售收入、貸方還是預(yù)收賬款,幫我看看這個分錄對不對,謝謝老師了,麻煩了
答: 對的
當(dāng)企業(yè)不設(shè)預(yù)收賬款科目時,收到預(yù)收款并按全款開了發(fā)票,怎樣做會計分錄。 收到尾款怎么做會計分錄。
2月20日收到對方定金(預(yù)收賬款),2月25日對方發(fā)貨,但發(fā)票3月2日才開票送過來。2月20日、2月25日、3月2日的會計分錄分別是什么?
企業(yè)將銷售收入的應(yīng)收賬款出售給銀行,預(yù)計一半的款項(xiàng)將會發(fā)生銷售退回,如何做會計分錄?

