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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-22 21:23

然后,計提的財務(wù)費(fèi)用跟實(shí)際上繳的金額不符,她也沒有調(diào)賬,這對嗎?

鄒老師 解答

2017-03-22 21:19

你好,交款應(yīng)當(dāng)是    借;其他應(yīng)付款    貸;銀行存款  才對   啊

鄒老師 解答

2017-03-22 21:24

你好,如果不符,需要補(bǔ)計提或沖銷計提的

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相關(guān)問題討論
個人建議計入 借;管理費(fèi)用-短信通知費(fèi) 貸;銀行存款
2016-03-04 14:50:56
您好!收到退回的款項(xiàng),借:銀行存款2994.5 財務(wù)費(fèi)用 5.5 貸:其他應(yīng)付款3000
2019-12-24 10:25:53
分錄處理是對的,同學(xué)
2019-08-29 16:41:19
這是稅務(wù)局的退稅,你看一下退的什么稅,如果是出口退稅 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,如果是印花稅等 借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-08 16:04:33
你好 是的 分錄就這樣做 支付的時候沖其他應(yīng)付款
2019-02-18 13:32:58
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