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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-22 17:28

2017年代交9800元,如200元分錄怎么做?如一整年代交10700元,分錄又是怎么做呢?

Lu麗容 追問

2017-03-22 17:53

老師,這個表沒涉及到銀行存款了嗎?是不是應(yīng)做借:其他應(yīng)付款 10000借:管理費(fèi)用10000(紅字)?

Lu麗容 追問

2017-03-22 17:55

老師,這個表沒涉及到銀行存款呢?是不是應(yīng)該做借:其他應(yīng)付款  借:管理費(fèi)一社保費(fèi)(紅字沖)??

Lu麗容 追問

2017-03-22 18:01

好的,謝謝!

方老師 解答

2017-03-22 17:43

借其他應(yīng)付款   貸銀行存款

方老師 解答

2017-03-22 17:55

如果你原來計入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在紅字沖減。

方老師 解答

2017-03-22 17:56

如果繳納時全額計入管理費(fèi)用,現(xiàn)在紅字沖減。

方老師 解答

2017-03-22 18:02

不客氣,祝生活愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
您好,你是收款方還是付款方?
2020-04-15 15:36:26
是的,你說這個是對這個
2020-04-01 16:12:24
您好,是的,分錄是這樣做的
2020-03-06 11:36:27
你好,是什么情況向1公司借款,但是付款是付給2公司,而不是1公司呢?
2020-02-17 09:21:26
你好 那會計發(fā)放是 做的什么科目呢?
2019-12-24 16:45:50
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