
供貨商10月初開增值稅專用發(fā)票給我們,在申報9月份增值稅前,認證該發(fā)票,算9月進行抵扣的吧?
答: 你好,不可以的,發(fā)票日期如果是10月份,是需要10月份抵扣的。
想請教你個問題,我是賣家電的,有個工廠要在我店里購買空調(diào),比如說一臺空調(diào)平時賣2000元,現(xiàn)在他們要求我給開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅額是13個點,我在供貨商那開票他們是不是也要收我13個點得稅額,算下來是260,這樣算對嗎,等于說平時賣兩千,現(xiàn)在賣給他們得時候是不是要算2260元才劃算
答: 對的,同學,你要收他們的稅,不然你就要的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司買了三萬多的油漆,要求供貨商開增值稅專用發(fā)票,供貨商要我們另外交13%的稅金才給開票,這樣合適嗎,
答: 你好,這個要看你們跟對方當初談的價格是不是含稅價,如果是含稅價,那就不應該讓你們再補稅錢給他們了。
增值稅專票已認證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表
單位采購一批消毒噴霧(瓶裝)用于銷售,供貨商按公斤為單位,給我們開的增值稅專用發(fā)票。實際我們銷售時是按每瓶報價,那開票的話,是不是也得換算成公斤,開票給別的單位呢?
勞務發(fā)票有3%增值稅專用發(fā)票和11%增值稅專用發(fā)票,什么情況需要開是11%增值專用發(fā)票?
老師,請問:我三月底收到供貨商開的增值稅專用發(fā)票,但由于月底就沒有開給客戶,那我四月初需要進入增值稅發(fā)票綜合服務平臺去勾選認證嗎?如果我勾選認證了是不是等我開給客戶后還可以?抵扣稅額


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2017-03-21 06:03
王雁鳴老師 解答
2017-03-20 20:30
王雁鳴老師 解答
2017-03-20 20:41
王雁鳴老師 解答
2017-03-21 08:40