
供貨商10月初開增值稅專用發(fā)票給我們,在申報9月份增值稅前,認(rèn)證該發(fā)票,算9月進(jìn)行抵扣的吧?
答: 你好,不可以的,發(fā)票日期如果是10月份,是需要10月份抵扣的。
想請教你個問題,我是賣家電的,有個工廠要在我店里購買空調(diào),比如說一臺空調(diào)平時賣2000元,現(xiàn)在他們要求我給開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅額是13個點(diǎn),我在供貨商那開票他們是不是也要收我13個點(diǎn)得稅額,算下來是260,這樣算對嗎,等于說平時賣兩千,現(xiàn)在賣給他們得時候是不是要算2260元才劃算
答: 對的,同學(xué),你要收他們的稅,不然你就要的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司買了三萬多的油漆,要求供貨商開增值稅專用發(fā)票,供貨商要我們另外交13%的稅金才給開票,這樣合適嗎,
答: 你好,這個要看你們跟對方當(dāng)初談的價格是不是含稅價,如果是含稅價,那就不應(yīng)該讓你們再補(bǔ)稅錢給他們了。

