老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,像行政單位會計,原預存3000元電費當時未能開發(fā)票,收據(jù)入賬計入其他應收款-電費,后每月開來電費發(fā)票沖其他應收款-電費,這月原預存余額余下200元,這月開來電費發(fā)票500元,原預存電費不足應補交300元電費,但電業(yè)局余額比我們多100元,實際補交這月電費200元。請問老師這樣怎么做賬?
答: 同學你好,財務會計借業(yè)務活動費用500貸其他應收款200 銀行存款等200 其他收入100
行政單位會計,我公司在12年從專用賬戶借其他單位10000000元,掛在其他應收款?,F(xiàn)他單位從零余額賬戶歸還該筆資金,會計分錄如何處理。
答: 借,其他應收款 貸,零余額賬戶用款額度 借,行政支出 貸,資金結存
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是行政單位在其他應收設了一個暫付待支是什么意思
答: 老師的理解就是借出去的錢,待收回


陽光明媚 追問
2022-03-05 10:12
陽光明媚 追問
2022-03-05 10:38
波德老師 解答
2022-03-05 11:20
陽光明媚 追問
2022-03-05 11:21
波德老師 解答
2022-03-05 11:35