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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-20 17:30

老師,投入設(shè)備時的分錄是:借 固定資產(chǎn)50000 
貸 實收資本–投入設(shè)備 50000 
現(xiàn)在累計折舊計提了33892元。車被開走了,詳細(xì)的分錄怎么做才能沖平,剛才發(fā)的文字我不太明白

王木木 追問

2017-03-20 17:42

這個是內(nèi)賬

宋生老師 解答

2017-03-20 17:22

您好!你這個只能當(dāng)做固定資產(chǎn)清理了。 
第一,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時,按固定資產(chǎn)賬面價值,借記“固定資產(chǎn)清理”科目,按已計提的累計折舊,借記“累計折舊”科目,按已計提的減值準(zhǔn)備,借記“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目,按固定資產(chǎn)賬面余額,貸記“固定資產(chǎn)”科目。 
  清理凈損益的處理。固定資產(chǎn)清理完成后的凈損失,屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失,借記“營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失”科目,貸記“固定資產(chǎn)清理”科目;屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間由于自然災(zāi)害等非正常原因造成的,借記“營業(yè)外支出——非常損失”科目,貸記“固定資產(chǎn)清理”科目。固定資產(chǎn)清理完成后的凈收益,借記“固定資產(chǎn)清理”科目,貸記“營業(yè)外收入”科目。

宋生老師 解答

2017-03-20 17:35

您好!你工商局有沒有變更。

宋生老師 解答

2017-03-21 08:59

您好!   借固定資產(chǎn)清理 
             累計折舊33892 
            貸固定資產(chǎn)。50000 
借:實收資本50000 
營業(yè)外收入 
  固定資產(chǎn)

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借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊-某某設(shè)備 第一個分錄是錯的
2016-06-23 09:27:10
您好!你這個只能當(dāng)做固定資產(chǎn)清理了。 第一,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時,按固定資產(chǎn)賬面價值,借記“固定資產(chǎn)清理”科目,按已計提的累計折舊,借記“累計折舊”科目,按已計提的減值準(zhǔn)備,借記“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目,按固定資產(chǎn)賬面余額,貸記“固定資產(chǎn)”科目。   清理凈損益的處理。固定資產(chǎn)清理完成后的凈損失,屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失,借記“營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失”科目,貸記“固定資產(chǎn)清理”科目;屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間由于自然災(zāi)害等非正常原因造成的,借記“營業(yè)外支出——非常損失”科目,貸記“固定資產(chǎn)清理”科目。固定資產(chǎn)清理完成后的凈收益,借記“固定資產(chǎn)清理”科目,貸記“營業(yè)外收入”科目。
2017-03-20 17:22:51
是的,你寫分錄沒有問題
2020-03-30 09:27:23
您好 借:制造費用 3800 借:管理費用 1030 貸:累計折舊 3800%2B1030=4830
2021-11-19 20:02:21
你好是的,你的分錄是正確的
2024-03-05 15:07:57
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