
收到費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),用庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),怎么做分錄
答: 您好!借管理費(fèi)用等 貸現(xiàn)金。
請(qǐng)問(wèn)老師,出納是不是負(fù)責(zé)給收錢(qián)取錢(qián),那對(duì)應(yīng)的收據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是不是應(yīng)該給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)貼票然后和出納對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金
答: <p>你好,一般是這樣 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外賬用發(fā)票做了費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,但是公戶(hù)一直沒(méi)有取過(guò)現(xiàn)金,現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù),怎么辦,能怎樣做賬?
答: 貨幣資金一般不可能為負(fù)數(shù)的 你查下 是不是有墊付資金等情況 不是公司現(xiàn)金支付的不做貸方庫(kù)存現(xiàn)金

