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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-04 16:58

借庫存商品 貸應付賬款暫估

聶向普 追問

2022-03-04 16:59

老師,是款已經(jīng)支付了,原材料也收到了,但是沒有收到發(fā)票,這樣如何做賬務處理呢

東老師 解答

2022-03-04 16:59

就是我說的這么做,等收到發(fā)票了再把暫估沖銷 按照發(fā)票做賬

聶向普 追問

2022-03-04 17:27

老師,是先付的款,借;預付賬款-貸,銀行存款,收到原料,借;原材料,貸應付賬款-暫估,是這樣處理的吧

東老師 解答

2022-03-04 17:28

對,暫估和你最開始的付款沒啥關系的

聶向普 追問

2022-03-04 17:31

老師,我可以這樣理解,應付賬款-暫估,核算的是,原料已經(jīng)到了,發(fā)票沒有到,是吧

東老師 解答

2022-03-04 17:42

對的,把暫估沖銷了應付賬款咱姑也就沒了

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相關問題討論
借庫存商品 貸應付賬款暫估
2022-03-04 16:58:01
您好 比如購買材料 收到貨物 暫時還沒有收到發(fā)票 就需要暫估入賬 可以抵扣的進項稅額不暫估入庫
2021-06-05 19:01:26
直接沖銷這個分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做
2019-02-21 11:21:59
借庫存商品貸應付賬款等暫估
2020-03-20 15:52:47
您好!借庫存商品-暫估 貸生產(chǎn)成本。 你是生產(chǎn)企業(yè)嗎? 沖回就做同樣的分錄,只是金額寫負數(shù)。
2019-11-20 15:31:51
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