
老師,想咨詢下去年會計做了應(yīng)付職工薪酬在借方。忘記少計提了工資,現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理?執(zhí)行的是會計準(zhǔn)則,謝謝。
答: 學(xué)員您好,少提了工資現(xiàn)在做補提就好了
有一筆應(yīng)付職工薪酬薪酬為負(fù)數(shù)的工資,它影響了應(yīng)付職工薪酬薪酬,需不需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬余額計提工會經(jīng)費
答: 你好 負(fù)數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按照現(xiàn)在新的會計準(zhǔn)則,工會經(jīng)費入賬,需要計提嗎。賬務(wù)處理1計提.借:管理費用--工會經(jīng)費。貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,,,,,,,, ,2繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸:銀行存款。。。。 3收到工會返還時,借:銀行存款。貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。。。。。 4??顚S脮r,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。貸:銀行存款這樣對嗎、
答: 你好,是這樣處理的







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