
增值稅納稅申報(bào)表的免稅銷售額是發(fā)票金額還是實(shí)際金額
答: 你好,是因?yàn)槭裁丛蛎舛惲四兀?
申報(bào)增值稅,稅務(wù)專員說已開發(fā)票金額加上未開票金額等于我們賬上收入的金額,是這樣的嗎,豈不是未開票銷售收入根據(jù)已開票的和我們賬上的收入差額就可以計(jì)算出來了,我們有免稅發(fā)票的資質(zhì),
答: 你好,對(duì)的是的,不開發(fā)票的銷售額也得申報(bào),也得正常做收入的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
比如銷售免稅肉類應(yīng)收賬款是10元,給對(duì)方開具的免稅普票,發(fā)票金額是10元,稅額0,那增值稅申報(bào)表附表減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷售額填多少,免稅額填多少
答: 10萬/(1+稅率)稅率。 免稅 你的總的金額還是含稅的,所以你計(jì)算免稅 額時(shí)首先還是要價(jià)稅分離
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅,申報(bào)增值稅銷售額是主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額嘛?都是未開票收入
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表中免稅銷售額是填寫開發(fā)票的實(shí)際金額還是不含稅的銷售金額
增值稅減免稅申報(bào)的免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填的開餐費(fèi)發(fā)票的收入,無票收入不填這里嗎?
沒開票的收入我確認(rèn)收入,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計(jì)嗎,增值稅已交的金額填上,再填上免稅的金額嗎
婷婷 追問
2022-03-04 13:20
郭老師 解答
2022-03-04 13:22
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2022-03-04 14:04
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2022-03-04 14:12