
之前我們公司的賬是代賬會(huì)計(jì)做的,昨天拿回來(lái)看了一下,有些應(yīng)收和應(yīng)付都是錯(cuò)的,有些已經(jīng)平賬了,但是外賬上面還有,還有本來(lái)是供應(yīng)商,但是放在應(yīng)收里面了,還要調(diào)整嗎,還是就按照以前的賬繼續(xù)往下做?
答: 你好;? ? ? 延續(xù)他們的期末數(shù)據(jù) 繼續(xù)處理 。然后? 你收回來(lái)了 就去核對(duì)哪些錯(cuò)誤的 去調(diào)整? ??
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應(yīng)付帳款的期初已經(jīng)建了,在應(yīng)收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應(yīng)商也是看客戶
答: 你好,借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這邊由于供應(yīng)商那邊 單價(jià)的調(diào)整 應(yīng)付和實(shí)付的 差價(jià)計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎
答: 剩下不用付款嗎?要是不用付款就可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
有些付供應(yīng)商款是付個(gè)人的 不開票的?,F(xiàn)在掛了應(yīng)付賬款,到時(shí)這些怎么調(diào)整啊?
老師 期初數(shù)據(jù)有個(gè)供應(yīng)商的貨款漏記了,后期怎么調(diào)整數(shù)據(jù)的 賬是5月建的
對(duì)方供應(yīng)商少開20塊錢的票,因?yàn)?7變16稅率的調(diào)整,多付20塊錢,帳怎么調(diào)呢?錢收不回來(lái),然后對(duì)方也不會(huì)開票
老師 期初數(shù)據(jù)有個(gè)供應(yīng)商的貨款漏記了 在后期應(yīng)該怎么調(diào)整的

