
上月取得收入未開發(fā)票,作為未開票收入申報(bào)了增值稅,本月又為這筆銷售開具了發(fā)票,本月怎樣作賬務(wù)處理,怎樣申報(bào)增值稅?
答: 你好,需要再一次確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的
申報(bào)表上增值稅比發(fā)票上多賬務(wù)怎么處理?
答: 你好, 按發(fā)票上的金額申報(bào)即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶購買商品,暫時(shí)不需要發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)按無票收入確認(rèn)后申報(bào)后,客戶又索取發(fā)票了,怎樣做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅處理
答: 可以不賬務(wù)處理,申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里把你之前的金額填寫負(fù)數(shù)申報(bào)


坦率的手機(jī) 追問
2017-03-21 13:01
鄒老師 解答
2017-03-20 13:22
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2017-03-20 21:43
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2017-03-21 13:12