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送心意

文老師

職稱中級職稱

2022-03-03 22:54

同學(xué)您好,
您能詳細(xì)說一下您的情況嗎

空空烤 追問

2022-03-03 22:56

您好老師:我付給供應(yīng)商一筆運(yùn)費(fèi),2000元,但是對方不開發(fā)票給我,這樣就是無發(fā)票支出了,我們的發(fā)票稅是免稅開的。請問報(bào)稅這筆賬怎么報(bào)呀?或者記賬怎么記呢?需要交額外的稅費(fèi)嗎?

文老師 解答

2022-03-03 23:06

您這正常入賬,報(bào)所得稅就按帳上對利潤,只是匯算清繳的時(shí)候這部分不可以所得稅稅前扣除的,需要納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額

空空烤 追問

2022-03-03 23:15

好的 明白 謝謝老師

文老師 解答

2022-03-03 23:29

不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對我的回復(fù)滿意的話記得給我好評,謝謝!

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022-03-03 22:54:21
納稅人購買或銷售免稅貨物所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用,不得計(jì)算其進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
2015-10-12 16:29:33
同學(xué)你好 不可以抵扣的
2021-04-21 09:08:47
生產(chǎn)企業(yè)出口時(shí),運(yùn)費(fèi)通常不直接填列在免抵退收入那一列。免抵退收入主要是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所得到的銷售收入,這部分收入在符合一定條件時(shí),可以享受免抵退稅政策。 運(yùn)費(fèi)通常作為銷售貨物的一項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用,在會(huì)計(jì)處理上應(yīng)單獨(dú)核算,并在相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目中列示。在增值稅申報(bào)時(shí),運(yùn)費(fèi)一般會(huì)計(jì)入銷售貨物的成本中,從而影響增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算,而不是直接填列在免抵退收入項(xiàng)下。
2024-04-29 10:46:07
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
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