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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-03 09:03

你好; 多發(fā)了  下個(gè)月工資扣除的話 你就掛 其他應(yīng)收款掛著; 下個(gè)月 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸其他應(yīng)收款  

茉莉兒 追問(wèn)

2022-03-03 09:06

如果一直不扣除多發(fā)的工資怎么辦

meizi老師 解答

2022-03-03 09:06

你好;  多發(fā)的工資 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 - 其他   

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你好; 多發(fā)了? 下個(gè)月工資扣除的話 你就掛 其他應(yīng)收款掛著; 下個(gè)月 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸其他應(yīng)收款??
2022-03-03 09:03:09
沒(méi)問(wèn)題,你應(yīng)該先在本期登記一筆抵扣,記入貸方應(yīng)交稅費(fèi),金額為多繳的分,并在下月計(jì)提時(shí),在借方登記一筆支出,記入貸方應(yīng)收稅費(fèi),金額為多繳的分。
2023-03-07 12:23:37
你好,你補(bǔ)計(jì)提就可以的。 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-07-20 16:23:11
您好 多交或者少交稅款 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目
2019-07-02 09:43:14
借:應(yīng)付職工薪酬 91363 貸:銀行存款 85925 貸:營(yíng)業(yè)外收入 7.4 貸:其他應(yīng)付款-社保 5430.6
2018-01-14 13:42:48
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