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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-02 18:18

你好
比如每個月是100。
你們收到了3個月的
免了一個月
你們直接申報300的銷售額就可以了。

郭老師 解答

2022-03-02 18:19

然后做賬的時候借銀行存款,
貸預收帳款300
應交稅費應交增值稅。
去分攤分攤四個月,借預收賬款貸主營業(yè)務收入300除以四。

追問

2022-03-03 09:27

老師我沒表達清楚!比如合同約定3月4月是免租期,租金在7月支付,3月4月免租期不視同銷售,分錄:借:應收賬款,貸:主銀業(yè)務收入;應交稅費_待轉(zhuǎn)銷項稅額,3月免租期應交稅費分錄是待轉(zhuǎn)銷項稅額,那在3月不應該交稅,但在3月申報增值稅表填收入報表自動帶出稅金,不交有滯納金,這種情況如何處理呢

郭老師 解答

2022-03-03 09:33

好,必須交納的,你只要開了發(fā)票都得交。而且你收到了錢,沒有開發(fā)票,租金收入也必須繳納,你收到錢的那一刻,當月就得交。

追問

2022-03-03 10:03

錢是7月才收到的呀,發(fā)票也是7月才開的

郭老師 解答

2022-03-03 10:05

那你免租期要么不做收入,要么你確認應該收的收入必須申報必須繳納的,因為你的納稅期已經(jīng)到了,即使沒有收到錢也得交。

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相關(guān)問題討論
你好,如果金額不大,可以計入營業(yè)外支出科目
2019-03-13 16:41:39
這個一般申報是開發(fā)票的,具體需要看你這個啥情況,所有收入這個指的啥,有哪些
2019-10-23 10:15:54
一般都是不含增值稅金額
2018-07-10 17:39:29
你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
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