
2月公司收到1月的寬帶費(fèi)3000元,其中100元是我公司負(fù)擔(dān)的入管理費(fèi)用辦公費(fèi),余下的2900元是別的公司負(fù)擔(dān)的,我公司需要開發(fā)票給他們,但是一個(gè)季度才跟對(duì)方公司結(jié)算一次,所以沒有開發(fā)票給對(duì)方公司,那我這個(gè)發(fā)票就不能入成本,那2900我入其他應(yīng)收款可以嗎,等到結(jié)算月份時(shí)再入成本,但是發(fā)票又是在前面幾個(gè)月,這個(gè)到底怎么操作,有點(diǎn)暈
答: 你好,你這是兩筆業(yè)務(wù),第一收到3000的發(fā)票,你要全額計(jì)入費(fèi)用或者成本,第二開2900的發(fā)票給別的公司,掛賬其他應(yīng)付
備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報(bào)銷,那500這個(gè)發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報(bào)銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應(yīng)收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 500貸:其他應(yīng)收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學(xué),這個(gè)我來幫你解決
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)銷餐費(fèi)為什么要計(jì)入其他應(yīng)收款科目,不應(yīng)該是管理費(fèi)用嗎
答: 那是不是提前支付的。 或者提前支付的


懵懂的小白菜 追問
2022-03-02 17:48
小寶老師 解答
2022-03-02 17:52