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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2022-03-02 20:05

同學(xué)您好,您是屬于外貿(mào)出口企業(yè)嗎,有自營(yíng)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)嗎,正常情況下不符合出口退稅條件的也是視同內(nèi)銷處理的,視同內(nèi)銷您進(jìn)項(xiàng)稅額是可以正常抵扣的

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同學(xué)您好,您是屬于外貿(mào)出口企業(yè)嗎,有自營(yíng)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)嗎,正常情況下不符合出口退稅條件的也是視同內(nèi)銷處理的,視同內(nèi)銷您進(jìn)項(xiàng)稅額是可以正常抵扣的
2022-03-02 20:05:58
退的是進(jìn)項(xiàng),出口不用交增值稅。
2019-02-28 17:18:19
你好,分錄如下 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),為留抵增值稅,可以退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅小于增值稅報(bào)表留抵稅額,按計(jì)算的出口退稅來(lái)退稅. 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅大于增值稅報(bào)表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借: 稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
你好,需要的,否則沒(méi)有退稅的
2024-09-29 11:51:13
您好,您是商貿(mào)的出口企業(yè),算應(yīng)交增值稅就只需要算內(nèi)銷的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就好了,外銷出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)核算,這部分是不可以用來(lái)抵扣的,這是用于出口退稅的
2019-06-03 20:44:20
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