
21年12月份我們業(yè)務(wù)員出差的報(bào)銷單子沒(méi)拿到,然后暫估了2萬(wàn)元的費(fèi)用,借:銷售費(fèi)用2 貸:應(yīng)付賬款-暫估222年2月份發(fā)票報(bào)銷單子老板已簽字入賬1.8萬(wàn)元,那么我怎么做分錄? 請(qǐng)老師指點(diǎn)
答: 你好,學(xué)員,沖回暫估,重新按照?qǐng)?bào)銷做賬
麻煩問(wèn)下報(bào)銷是多張報(bào)銷單一起報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的 做賬分錄是 借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)付款 借其它應(yīng)付款 貸銀行存款?
答: 您好 這樣寫(xiě)分錄正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報(bào)銷的費(fèi)用單,當(dāng)月報(bào)銷分錄應(yīng)該做兩筆還是一筆 報(bào)銷前 借:管理費(fèi)用–交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 報(bào)銷后 借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 你好,報(bào)銷時(shí),直接做, 借:管理費(fèi)用–交通,貸:庫(kù)存現(xiàn)金


m蕊r 追問(wèn)
2022-03-02 11:20
冉老師 解答
2022-03-02 11:22