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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-02 10:40

你好;       你做賬  借 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),

金喜恩 追問

2022-03-02 10:43

請問老師,這個正筆分錄不用調(diào)整嗎?只調(diào)稅這筆分錄嗎?謝謝

金喜恩 追問

2022-03-02 10:44

整筆分錄

meizi老師 解答

2022-03-02 10:48

 你好;     是的。 只調(diào)整 稅額部分。 你不含稅的成本費(fèi)用都應(yīng)該做對了的   

金喜恩 追問

2022-03-02 10:54

好的謝謝

meizi老師 解答

2022-03-02 11:05

 不客氣的。幫到你就好 ; 滿意請給予評價  

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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