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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2017-03-20 14:48

(1)金稅盤及服務費 
借:管理費用  1050 
貸:庫存現(xiàn)金  1050 
(2)減免增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入: 
借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅   1050 
  貸:營業(yè)外收入  1050 
我又把分錄(2)沖銷了 
借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅    -1050 
  貸:營業(yè)外收入    - 1050 
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沖銷錯了,不應該沖銷,但是已經(jīng)跨年了,怎么辦

岳老師 解答

2017-03-18 19:15

麻煩您描述一下業(yè)務的實際情況,或者說本來是筆什么業(yè)務。

岳老師 解答

2017-03-20 16:05

借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅 1050 
貸:以前年度損益調(diào)整 1050

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相關問題討論
您好!你結轉(zhuǎn)的不用改了,本月改一下之前做錯的營業(yè)外收入的那筆就可以了。
2017-04-10 10:35:28
你好 是的 是這樣來做分錄 結轉(zhuǎn)
2019-11-09 10:22:34
月末做損益結轉(zhuǎn)是 借:主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入 貸: 本年利潤
2018-04-07 14:05:14
麻煩您描述一下業(yè)務的實際情況,或者說本來是筆什么業(yè)務。
2017-03-18 19:15:14
你好!第一個正常是借主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入 貸本年利潤 第二個也反了了 第三個也是。
2020-12-17 15:49:46
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