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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-17 21:39

全額抵扣的借應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅,做賬時這是做到進(jìn)項稅額吧?

王雁鳴老師 解答

2017-03-17 21:33

您好,分錄,借  管理費用-服務(wù)費,407,貸 預(yù)付賬款,407。備案認(rèn)證后,全額抵扣,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,407,借  管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)407

王雁鳴老師 解答

2017-03-17 22:13

您好,是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅。

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相關(guān)問題討論
你是稅控盤的服務(wù)費,稅控盤的服務(wù)費要去稅局備案,其他服務(wù)費不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
你好在那個申報的時候填寫增值稅減免明細(xì)表就可以抵扣。
2021-10-11 16:36:11
你好,可以的,可以抵扣所得稅的。
2022-05-17 13:36:05
您好,分錄,借 管理費用-服務(wù)費,407,貸 預(yù)付賬款,407。備案認(rèn)證后,全額抵扣,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,407,借 管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)407
2017-03-17 21:33:09
這個是不能全額扣除的
2022-08-01 16:05:06
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