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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-28 17:06

你好     材料未入庫么


增值稅沒有認(rèn)證的話    對著呢 通過“應(yīng)交稅--待認(rèn)證進項”

欣欣子 追問

2022-02-28 17:16

老師,那這個賬務(wù)處理到這里就完結(jié)了嗎?還是還需要下一步呢?有結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是啥呀?

朱立老師 解答

2022-02-28 17:20

在途的話   采用實際成本核算  用“在途物資”


至于后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)     得看是否出售或領(lǐng)用  


待認(rèn)證   認(rèn)證后   
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額

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你好,計入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額這個不需要,只要認(rèn)證的時候把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2019-08-27 15:29:31
你好 按第二個方法的
2020-07-16 20:09:22
借:庫存商品, 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額
2017-10-25 10:10:25
沒有少,但是你的待認(rèn)證應(yīng)該是二級科目。
2020-04-29 16:19:12
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