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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-28 15:12

嗯,這樣充也可以的,或者說,你可以把原來放在借方的放在貸方去,也算是沖減。

追問

2022-02-28 15:29

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)負數(shù)6.82,賬務(wù)應(yīng)如何處理

李霞老師 解答

2022-02-28 15:37

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)負數(shù),,嗯你要不然你就把本年利潤那個負數(shù)呀,放到向相反的方向里去。

追問

2022-02-28 15:51

月末結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時發(fā)現(xiàn)本年利潤是負數(shù),賬務(wù)應(yīng)如何處理?謝謝

李霞老師 解答

2022-02-28 15:55

你好,你這個本年利潤怎么復(fù)述法?你能把憑證發(fā)過來嗎?是,是因為你損益里有負數(shù)的金額嗎

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付款的時候 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
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你好,屬于
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印花稅的話 現(xiàn)在是計入稅金及附加科目 以前是計入管理費用的
2019-11-23 14:09:47
同學(xué) 您好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——印花稅
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你好,現(xiàn)在沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加,營業(yè)稅金及附加,指的都是稅金及附加
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