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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 12:54

你好;   是的。先 盤(pán)點(diǎn)所有科目余額  核對(duì)賬實(shí)相符; 然后在去 做建賬。 按月記賬即可   

大夢(mèng)想家 追問(wèn)

2022-02-28 13:29

需要結(jié)賬嗎

meizi老師 解答

2022-02-28 13:53

你好; 需要的 ; 按月結(jié)賬的  

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你好;? ?是的。先 盤(pán)點(diǎn)所有科目余額? 核對(duì)賬實(shí)相符; 然后在去 做建賬。 按月記賬即可? ?
2022-02-28 12:54:05
您好,會(huì)計(jì)循環(huán)是在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生時(shí),從填制和審核會(huì)計(jì)憑證開(kāi)始,到登記賬簿,直至編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,即完成一個(gè)會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)核算工作的過(guò)程。編制結(jié)算分錄并登記入賬不屬于會(huì)計(jì)循環(huán),這是哪里說(shuō)的,請(qǐng)截圖看看,謝謝。
2016-11-27 16:16:01
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)是自動(dòng)生成 的
2017-07-01 11:09:21
你好,可以做暫估入賬。 編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此,不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問(wèn)題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。 因此,首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬,然后,與其他正常入庫(kù)入賬的庫(kù)存商品一樣,一并計(jì)算庫(kù)存商品發(fā)出(包括說(shuō)的銷(xiāo)售出庫(kù))成本。編制會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——**公司 等
2019-06-22 11:49:42
是的,有的看不到的了呢
2018-08-16 17:20:40
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