
請(qǐng)問(wèn)下我們?nèi)ツ?2月有一筆增值稅發(fā)票應(yīng)該是按6點(diǎn)開(kāi)發(fā)票,但誤按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)票了,申報(bào)繳稅時(shí)稅務(wù)要求按6,我們也按6交了稅,記賬時(shí),我們按發(fā)票未交增值稅貸方結(jié)轉(zhuǎn)是1,按實(shí)繳借方是6,出現(xiàn)5的差額,借貸不平。本來(lái),我們打算沖紅發(fā)票結(jié)平差額,但要求好幾個(gè)月對(duì)方堅(jiān)決拒絕退回發(fā)票,我們沒(méi)辦法沖紅,現(xiàn)在我要結(jié)平未交增值稅科目差額,該怎么寫(xiě)分錄
答: 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣做就可以
老師,在2018年,有一筆代開(kāi)增值稅發(fā)票,沒(méi)有見(jiàn)到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計(jì)提呢
答: 小規(guī)模期間的嗎?那你做收入的時(shí)候,借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅是不是這么做的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票,不能做應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅過(guò)渡一下嗎?
答: 你是小規(guī)模,小規(guī)模, 話(huà)那就沒(méi)有這個(gè)-已交稅金 直接做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,


瀟瀟 追問(wèn)
2022-02-25 15:45
樸老師 解答
2022-02-25 15:59