9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

今天第一次做賬。建賬,無憑無據(jù),帶我的會(huì)計(jì)直接叫我做一筆向股東借款。 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款。 總感覺這樣的操作怪怪的
答: 向股東借款。 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,分錄是對(duì)的,需要有借款合同或借款單的
會(huì)計(jì)建帳時(shí)股東借給公司2000元錢(該計(jì)入其他應(yīng)付帳款但是期初少記),收到的庫存現(xiàn)金2000元開賬時(shí)已經(jīng)入賬,開完帳后發(fā)現(xiàn)期初的其他應(yīng)付款少計(jì)了,要把這2000元錢還給股東,怎么做賬?
答: 那當(dāng)時(shí)2000元如何計(jì)賬的呢?現(xiàn)金增加2000元,貸方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外賬做賬:真實(shí)是私戶支出的,外賬當(dāng)現(xiàn)金支出,現(xiàn)金是做從老板借入來的,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,請(qǐng)問有更好處理賬務(wù)方式嗎
答: 這個(gè)賬務(wù)處理是根據(jù)你實(shí)際的業(yè)務(wù)來處理,那里這里是老板借進(jìn)來的,那你這里處理是正確的處理啊,就不存在什么更好的賬務(wù)處理方式。
借 其他應(yīng)付款,貸 庫存現(xiàn)金,為了平借款,那么這個(gè)現(xiàn)金付了之后有什么單據(jù)做賬呢?
他們根據(jù)公戶的流水和私戶的流水做賬。公戶收到老板的轉(zhuǎn)來錢就借銀行貸其他應(yīng)付款 私戶那邊就借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
去年憑證科目記錯(cuò),借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,科目記錯(cuò)計(jì)入貸:應(yīng)付賬款,老師怎么調(diào)賬
老師好,手工賬,比如借方:庫存現(xiàn)金, 貸方:其他應(yīng)付款做手工帳,登記賬簿的時(shí)候,是光登記現(xiàn)金賬呢?還是要登記其他應(yīng)付賬款呢?


胡海華 追問
2022-02-25 14:11
陳詩晗老師 解答
2022-02-25 14:12
胡海華 追問
2022-02-25 14:13
陳詩晗老師 解答
2022-02-25 14:13
胡海華 追問
2022-02-25 14:15
陳詩晗老師 解答
2022-02-25 14:16