
請(qǐng)問:金馬商貿(mào)公司正常營業(yè)期6。1例中,上交上年末增值稅為什么放在已交稅里核算呢?不明白,是不是應(yīng)該放在未交增值稅科目核算呢
答: 如果未交增值稅未轉(zhuǎn)出的話,就做已交,轉(zhuǎn)出的話做未交
請(qǐng)問老師 左邊是代賬公司提供的資料 右邊是我做的期初數(shù) 稅款這我把航天的280放在了減免稅額 未交增值稅放在了已交稅金負(fù)數(shù) 這樣做對(duì)嗎?我不想要那么多的明細(xì)科目 后期想把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額用平就不用了,未交增值稅在已交增值稅負(fù)數(shù),交過稅平了 或者有什么其他好的建議 謝謝
答: 你好;? ? 你是一般納稅人的話 必須要做那么多明細(xì)科目的。 你可以到時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)到未交增值稅去即可 。? ? ? 你現(xiàn)在主要是哪個(gè)地方有問題;? ? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

