之前一直都是支出大于收入,庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),原來(lái)的會(huì)計(jì)年結(jié)時(shí)就把庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里了。請(qǐng)問可以用庫(kù)存現(xiàn)金抵消其他應(yīng)付款嗎?應(yīng)該怎么調(diào)賬
嘻嘻
于2022-02-24 10:56 發(fā)布 ??547次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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同學(xué),你好
法人有繳納過(guò)資本金嗎?
2022-04-21 11:37:32

你好 要找到原因才能調(diào)整 不然不調(diào)整的?
2022-02-24 10:57:02

同學(xué)您好,首先,我們捋順一下關(guān)系,您說(shuō)
1、其他應(yīng)收款-法人,貸方有50萬(wàn),
2、會(huì)計(jì)調(diào)張,把賬調(diào)平,是不是
借:其他應(yīng)收款-法人? 50
貸:庫(kù)存現(xiàn)金50
3、“”然后2023年借方公司還款到這個(gè)賬戶“”這句話是啥意思,公司支付50萬(wàn)給法人?
借:其他應(yīng)收款-法人? 50
貸:庫(kù)存現(xiàn)金50
這不是變成其他應(yīng)收款借方余額了?
您看著業(yè)務(wù)流程是不是這樣的?或者您在描述清晰一下
2024-05-17 15:30:23

您好,這個(gè)是可以調(diào)的,可以
2023-08-18 11:11:38

同學(xué),你好。因?yàn)閼?yīng)付賬款是在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與你的供應(yīng)商的結(jié)算才是計(jì)入應(yīng)付賬款。
2021-04-14 21:45:57
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