
老師,今天發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)21年做的一筆普票應(yīng)付款單位名稱不是我們公司的,要做怎樣的賬務(wù)調(diào)整?
答: 你好! 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,請(qǐng)問年初錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款錄到了應(yīng)付賬款-張三上面了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊
答: 您好,做紅字沖掉,同時(shí)增加暫估戶
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,我公司應(yīng)付款有一家名稱誤登成兩家了,要怎樣調(diào)整呢,已經(jīng)兩年了,而且又要對(duì)賬
答: 合并在一起就可以了,做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)過來


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2022-02-23 22:25
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2022-02-23 22:32
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