
登記明細(xì)分類賬有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額,沒注意看,就重新登在另一頁碼上只是當(dāng)月的發(fā)生額,新登記當(dāng)月的頁碼要作廢嗎?還是可以拿出來不要了,就繼續(xù)登記在之前有:上年結(jié)轉(zhuǎn)余額那個(gè)頁碼上,還是要怎么做
答: 作廢吧
老師,我想請問一下,明細(xì)分類賬的期初余額為0,那么她的明細(xì)賬是怎么做的呢
答: 同學(xué)您好,那就按實(shí)際的發(fā)生額做,起初是零,然后發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就有一筆余額,這樣一筆一筆滾下來
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有期初余額,有發(fā)生額,沒有期末余額的明細(xì)賬,怎么結(jié)賬
答: 你好,沒有期初余額,有發(fā)生額,沒有期末余額的明細(xì)賬(這個(gè)通常是損益科目的明細(xì)賬) 把發(fā)生額從之前發(fā)生計(jì)入的借方或者貸方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方或者借方就可以了 比如管理費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候,借;管理費(fèi)用,貸;庫存現(xiàn)金等科目 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借;本年利潤,貸;管理費(fèi)用


袁老師 解答
2017-03-16 10:56
袁老師 解答
2017-03-16 11:03