
在21年的增值稅納稅檢查調整中,填寫了這20年的收入,這申報表直接將這收入加入了21年的銷售額。所以這申報表的銷售額與賬上的銷售額不一致,這要怎么處理?是做分錄來使他們平衡還是在匯算清繳中來調減
答: 你好 ;? ? ?你這個收入要走以前年度損益調整去? ?修改20年申報表才行的; 不是直接在21年里面去報的??
這種納稅檢查調整補繳了增值稅,做了分錄后利潤分配在借方直接影響利潤和所得稅,沒問題嗎?還是匯算清繳時要做調整轉出?納稅調增??
答: 老師幫忙看看呢 老師幫忙看看呢 老師幫忙看看呢 老師幫忙看看呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,匯算清繳納稅調整如果會計水平不高,有些納稅調整調錯了,導致補繳稅款有誤差,也沒有人檢查,那不是錯了就錯了?會有人來查匯算清繳有誤嗎
答: 你好 稅局后面發(fā)生有錯 會讓納稅調整 把多退的稅款返還??

