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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-23 11:45

你好,你這個分錄是鏡像,是支付的收到的現(xiàn)金借庫存現(xiàn)金應(yīng)該是他是不是還沒有寫進項轉(zhuǎn)出退回來的現(xiàn)金的。

細膩的草莓 追問

2022-02-23 11:53

這個題目

郭老師 解答

2022-02-23 11:56

分錄應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金貸,原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

細膩的草莓 追問

2022-02-23 11:58

所以應(yīng)該是講課的老師搞錯了是吧

郭老師 解答

2022-02-23 11:59

你再繼續(xù)往下看,只有這一個分錄的嗎。

細膩的草莓 追問

2022-02-23 12:10

這是分錄的,后面就覺得最后一步有問題

郭老師 解答

2022-02-23 12:14

他做了相反的分錄,這個銀行存款不對,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金。

細膩的草莓 追問

2022-02-23 12:22

好的知道了

郭老師 解答

2022-02-23 12:22

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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