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不相信
于2022-02-23 09:29 發(fā)布 ??1149次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2022-02-23 09:30
您好!你外賬要做就當作與13000的業(yè)務吧。不過本身這樣違法
不相信 追問
2022-02-23 09:41
那內賬上面按正常最后退過來錢
老師收到勞務費發(fā)票怎么做賬,會計分錄
宋生老師 解答
2022-02-23 09:42
你好!這個要看他給你做了什么事
2022-02-23 11:28
要就是農(nóng)民工工資,怎么做,用開勞務發(fā)票嗎,還是做工資表。用計提嗎寫下會計分錄
2022-02-23 11:30
你好!是用勞務發(fā)票。比如他給你做了固定資產(chǎn),你可以借在建工程 貸應付賬款
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老師,公司開材料票原本10000元,可是每次都會多開比如13000元,然后錢從公戶打到對方單位,再從對方單位把老板多開的金額打回老板個人卡上。這樣怎么處理賬務?能放外賬嗎
答: 您好!你外賬要做就當作與13000的業(yè)務吧。不過本身這樣違法
老師們,請問如何保持外賬原材料金額和倉庫的原材料金額一致啊?
答: 你好,外帳不太可能做到賬實相符的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
什么是賬外材料?賬外材料包含哪些,賬外材料處理流程。
答: 你好同,還。 賬外材料就是指存放 于企業(yè)的材料,但沒做進賬上。
從外賬會計那接手賬務,按照當月銷售,當月原材料已經(jīng)入庫,但是按照生產(chǎn)用料,賬上原材料不足,這種情況怎么處理
討論
請問買的原材料,發(fā)票上是63796.8,我們銀行打給對方63796,這個帳不平怎么辦?我是做外賬的
購買材料的增值稅普通發(fā)票,按含稅價記原材料入賬金額,還是按不含稅價記原材料入賬金額?
老師,原材料外賬按原發(fā)結算,內賬按實收結算,差價由私戶返回,差價怎么賬務處理
你好,公司購進原材料,當時沒票,后期補票,開票金額小于或者大于購進應該咋樣做賬?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2022-02-23 09:41
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2022-02-23 09:41
宋生老師 解答
2022-02-23 09:42
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2022-02-23 11:28
宋生老師 解答
2022-02-23 11:30