1、根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。表四填上后,主表23欄卻填不進(jìn)去,是不是只有抵扣時才能填上,現(xiàn)在沒收入。只要在表四填列就好嗎。

瓜牛
于2017-03-15 16:06 發(fā)布 ??1323次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2017-03-15 16:09
另外轉(zhuǎn)出稅控設(shè)備已認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅71元。分錄怎么寫
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你好,你有稅控服務(wù)費(fèi)支出就可以抵扣,查看管理費(fèi)用或者應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額
2018-10-17 21:09:06
您好,需要您到稅務(wù)局備案,備案后就可以了。
2017-03-15 16:08:03
您好,同學(xué),需要做賬務(wù)處理,分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
借:管理費(fèi)用(紅字)
2020-07-04 10:56:16
你好,可以,是可以的。
2020-01-05 15:06:32
抵減時候填寫減征額和附表
2015-10-23 16:52:38
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