
就是本月計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅,然后次月繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,這個(gè)分錄并沒有錯(cuò)誤 你只需要把銷項(xiàng)稅額調(diào)整到簡易計(jì)稅就可以了
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)分錄是計(jì)提本月應(yīng)交增值稅嗎
答: 你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
繳納增值稅的時(shí)候,用作計(jì)提嗎?計(jì)提稅金 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
答: 那借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣可以嗎,老師我銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵=9472.48,設(shè)計(jì)金稅盤抵減稅額是1050,那么我這個(gè)未交的增值稅是9472.48-1050=8422.48嗎/

