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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-21 17:30

您好,支出計入管理費用,辦公費。

微信用戶 追問

2022-02-21 17:36

老師,收到專項資金計入什么科目?

玲老師 解答

2022-02-21 17:43

借銀行存款貸專項應付款。借銀行存款貸專項應付款。

微信用戶 追問

2022-02-21 17:53

1.收到專項資金時,借:銀行存款 貸:專項應付款 2.支付時:借:費用 貸:銀行存款,請問專項應付款怎么沖掉呢?

玲老師 解答

2022-02-21 17:57

你好
收到財政撥入的專項資金應該根據具體情況記入專項應付款或補貼收入科目.
專項應付款核算企業(yè)接受的國家撥入具有專門用途的撥款. 補貼收入核算企業(yè)按規(guī)定實際收到的補貼收入. 兩個科目應分別按項目設置明細賬,進行明細核算.
具體賬務處理 :
屬于投資補助的,增加資本公積或者實收資本.國家撥款時對權屬有規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的,由全體投資者共同享有.
①收到專項資金時:
借:銀行存款
貸:專項應付款--專項資金
②購置固定資產的:
借:固定資產
貸:銀行存款
③形成資產后將專項資金支出結轉至資本公積:
借:專項應付款--專項資金
貸:資本公積
小微工業(yè)企業(yè)晉級專項資金如何入賬?
答:收到項目補助款,首先要確認收入,計營業(yè)外收入科目.該款支出項目作專項使用,可另設臺賬,以備??顚S脵z查. 一般按專項資金下?lián)軙r下發(fā)的文件要求,設專戶,若不設專戶,列入其他應付款(專項資金).
小微工業(yè)企業(yè)晉級專項資金會計分錄:
撥入時:
借:銀行存款
貸:專項應付款
開支時:
借:專項應付款
貸:銀行存款
剩余的轉入資本公積

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您好,支出計入管理費用,辦公費。
2022-02-21 17:30:23
這個可以沖減之前計入的費用科目的
2020-03-11 15:09:49
同學,你好 借:管理費用-評審費 貸:銀行存款
2022-03-19 10:44:12
你好,需要看下2018年這筆評估費是計入哪個科目么,比如計入管理費用科目 現 在 借,銀行存款 貸,管理費用
2020-07-09 13:28:08
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2020-04-17 20:56:29
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