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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2022-02-21 17:39

學員您好,1月加計抵減實際發(fā)生額要減去12月份進項沖回的部分
1月份實際繳納12月份的增值稅時,就按照12月申報表的金額來做就可以了
即,
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
營業(yè)外收入

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 17:42

1月份已經(jīng)申報了,但是忘記把加計抵減的金額算進去了

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 17:43

這個怎么處理呢?

王老師1 解答

2022-02-21 17:47

學員您好,我明白你的意思的
12月份假設進項稅是100,其中包含了進項沖回的10,照理說加計抵減應該是100*10%=10,但是你還是按照110*10%=11來算加計抵減額的對不對?
這種情況下你申報好就不要去動它了,1月份的賬務處理就按照我上面寫的來做
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
營業(yè)外收入 11
到你2月份做1月份的增值稅申報時,加計抵減那張申報表里,本期發(fā)生額要減去1,這樣就可以了

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:01

是不是1月份就按照申報的金額進行會計處理,那1月份需要把加計抵減的部分需要沖回嘛?2月份加計抵減的部分扣稅漏掉了。

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:03

2月份稅率把加計抵減的部分扣款了

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:03

2月份稅局把加計抵減的部分扣款了

王老師1 解答

2022-02-21 18:05

是不是1月份就按照申報的金額進行會計處理—是的
2月份加計抵減的部分扣稅漏掉了—這句是什么意思?

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:08

12月份的進項做了加計扣除,借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入,那1月份需要把這個轉(zhuǎn)回嘛?

王老師1 解答

2022-02-21 18:11

學員您好,分兩塊:會計分錄和增值稅申報
會計分錄一開始就和你說了,與增值稅申報表保持一致,也就是營業(yè)外收入的金額就等于增值稅申報表中本期實際抵減額
增值稅申報表的話,12月份多填了加計抵減,那1月份的時候加計抵減就減去這部分,這樣總額還是正確的
您看看是否理解,不理解隨時再問

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:20

增值稅納稅申報的時候已經(jīng)申報過了,稅局也扣款了。就是12月份當時加計抵減,做的分錄是借應交稅費,貸營業(yè)外收入,那我1月份是不是需要把這個分錄沖回?借營業(yè)外收入,貸應交稅費

王老師1 解答

2022-02-21 18:27

學員您好,不用沖回的,因為12月份多享受的加計抵減額會在你1月份所屬期的增值稅申報表還回來的,不知道你明白嗎?
也就是說12月份你多享受了10的加計抵減(金額假設的),那你1月份的增值稅申報表加計抵減額會少10,這樣就扯平了

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:46

申報表里是平了,那會計總賬里應交稅費會不會不對了

王老師1 解答

2022-02-21 18:49

不會不對,因為加計抵減只影響會計科目的營業(yè)外收入科目,不影響應交稅費科目的

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相關問題討論
你們公司如果有對外籌資等業(yè)務就用企業(yè)會計準則,反之就是小企業(yè)會計準則。
2018-09-26 11:09:52
小企業(yè)會計準則的話 在一些問題的處理上 會簡化 比如融資租入固定資產(chǎn) 不通過未確認融資費用核算 還有 不需要計提資產(chǎn)減值準備等等 就是稍微復雜點的問題 簡化處理 其他的 沒什么
2020-01-02 20:26:57
小企業(yè)會計準則是專門針對新成立的,規(guī)模比較小的企業(yè)設置的,小企業(yè)會計準則所使用的會計科目都是常用性的,沒有太多特殊性的科目。
2018-11-30 09:57:33
選擇新會計準則吧
2017-12-21 15:22:39
小的一般就適合小公司,小規(guī)模 啟用之后不能隨意更換
2017-12-13 21:20:53
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