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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-02-21 15:07

你好;    你借銀行存款貸營業(yè)外收入- 稅收返還即可   ;    借:銀行存款18.22
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金18.22這筆不對 

妙韻 追問

2022-02-21 16:11

按老師這樣做,要把上年做的賬沖銷么?那么所得稅匯算清繳會(huì)收到那些影響?

meizi老師 解答

2022-02-21 16:14

 你好;     你 現(xiàn)在 計(jì)提了 。 會(huì)影響21年的利潤的; 你是 打算 21年做  還是22年做這筆營業(yè)外收入   

妙韻 追問

2022-02-21 16:23

老師,我不知道應(yīng)該做到哪一年。是不是先把不對的那筆沖銷,然后做你說的營業(yè)外收入那筆?我現(xiàn)在的情況是,21年已經(jīng)結(jié)賬了,21年的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)完了,21年所得稅匯算年報(bào)表還沒有申報(bào),所以不知做到那一年,請教老師

meizi老師 解答

2022-02-21 16:26

 你好;  你21年結(jié)賬沒有 ; 你這個(gè)是好久收到 的錢   

妙韻 追問

2022-02-21 16:37

老師,是21年9月份退的錢,是最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬有點(diǎn)不對勁,但又不知道怎么處理才對,于是來請教老師

meizi老師 解答

2022-02-21 16:40

 你好;現(xiàn)在21年結(jié)賬了。 你直接在22年做 借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤即可   

妙韻 追問

2022-02-21 16:53

老師,不用經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目來做么?還有所得稅年報(bào)表需要調(diào)整什么嗎?

meizi老師 解答

2022-02-21 16:58

 你是啥準(zhǔn)則的;  如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接按我寫的做;  年報(bào)直接按21年你  這個(gè)金額加進(jìn)去報(bào)21年年報(bào)即可 

妙韻 追問

2022-02-21 17:21

老師,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。但我還是沒弄明白。計(jì)提稅金的那張憑證是不是得先沖銷?在做你說的這筆?那么改完這個(gè),21年的利潤表已經(jīng)申報(bào)了,還用改么?21年的所得稅年報(bào)表營業(yè)外收入直接加上18.22,就可以申報(bào),是這意思么?

meizi老師 解答

2022-02-21 17:23

 你好; 意思是直接做處理即可。  跟你之前做的計(jì)提和繳納分錄無關(guān)。 現(xiàn)在就是根據(jù)優(yōu)惠政策返還金額給你; 直接做一筆即可   借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤即可   

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相關(guān)問題討論
你 這個(gè)分錄已經(jīng)跨年了吧
2019-10-29 19:41:13
是稅金及附加;現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了,改為稅金及附加了,你的分錄是正確的
2017-11-28 08:53:58
你好,是的 就是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理
2017-07-12 10:11:14
計(jì)提時(shí):借:稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi) 待:銀行存款
2019-09-04 14:38:52
你好,不對的 計(jì)提 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-01-06 12:49:04
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