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老師,所得稅納稅調整表,有個滯納金需要調增140元,我怎么做賬務處理啊?當時發(fā)生的時候做營業(yè)外支出了,現(xiàn)在調增了怎么處理呢需要繳納稅款140對嗎
繳納的稅款滯納金,計入營業(yè)外支出,填寫企業(yè)所得所的時候,填寫在102010里面的營業(yè)外支出么?還是填寫在105000納稅調整項目表里面的稅收滯納金?需要調增。

