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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-15 11:02

什么意思?老師我不懂?我們是搞安裝工程的,固定資產(chǎn)和低值易耗品沒有,庫存商品一點(diǎn)。請老師幫幫我,我該怎么開賬?非常感謝!

李慧玲 追問

2017-03-15 11:09

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)余額是有的,我告訴的是總的。我現(xiàn)在是資產(chǎn)是240萬,負(fù)債是80萬,相差160萬呢,咋辦?

鄒老師 解答

2017-03-15 10:49

你好,不能根據(jù)這些數(shù)據(jù)機(jī)械性的湊平數(shù)據(jù)的

鄒老師 解答

2017-03-15 11:04

你好,需要知道所有明細(xì)科目的余額,而且必須是平衡的才可以建賬核算 的

鄒老師 解答

2017-03-15 11:10

你好,如果你要建賬,差額只能是計(jì)入未分配利潤

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你好,第一種情況 處理
2017-01-18 10:19:54
你好 按上期的期末余額表錄入期初數(shù) 開始建賬
2019-08-06 08:59:03
您好,老板這種做法是不符合會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制的,說白了屬于一種土算法。利潤的計(jì)算是用收入減去成本費(fèi)用得來的。
2021-02-03 17:42:14
你好,不能根據(jù)這些數(shù)據(jù)機(jī)械性的湊平數(shù)據(jù)的
2017-03-15 10:49:26
你好,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初的
2020-01-16 20:21:30
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