供應商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準則用的是 問
同學,你好 不是,也有資本化支出的 答
請問老師 公司請教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學生?出版社,是嗎? 答
請問合作社可不可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費 答
老師,10月份申報9月份個稅并繳納了,這個個稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時侯再做就可以 答

老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養(yǎng)老保險 應付職工薪酬-失業(yè) 應付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
答: 您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 (軟件做賬,計提和發(fā)放做在一個憑證里了)正確的應該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
答: 借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工資多發(fā)放了,分錄計提并支付工資借制造費用50000貸應付職工薪酬50000借應付職工薪酬40000 應付職工薪酬-多發(fā)放10000貸銀行存款
答: 您應當發(fā)放多少呢?
老師好!應付職工薪酬是5300元,個稅為9元,但是計算工資的時候多扣了6元,實際扣了15元的個稅,發(fā)放工資為5285元,這種情況怎么做分錄呢?
個別員工工資延后發(fā),做發(fā)放工資分錄時,需要把延后發(fā)放的員工的個人承擔社保部分在應付職工薪酬借方轉(zhuǎn)出嗎?還是后面發(fā)的時候再做分錄
17年有一筆會計分錄錯了,怎么調(diào)整。計提工資 借:管理費用。貸:應付職工薪酬,發(fā)放的時候做成 借:應付職工薪酬。貸:應付職工薪酬了


瘋狂的小螞蟻 追問
2022-02-19 18:57
冉老師 解答
2022-02-19 18:58
瘋狂的小螞蟻 追問
2022-02-19 18:59
冉老師 解答
2022-02-19 19:00
瘋狂的小螞蟻 追問
2022-02-19 19:02
冉老師 解答
2022-02-19 19:03
瘋狂的小螞蟻 追問
2022-02-19 19:04
冉老師 解答
2022-02-19 19:05
瘋狂的小螞蟻 追問
2022-02-19 19:10
冉老師 解答
2022-02-19 19:12