
2月報1月增值稅的時候多交了增值稅附加稅,1月計提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫
答: 你好,計提的時候按照增值稅計算的金額進(jìn)行計提,繳納的時候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計入營業(yè)外支出
附加稅計算方法:銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額,在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
答: 你好,你說的非常對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這里面的練習(xí)題,我是增值稅附加稅一起提交繳納的,為什么金額還是只有增值稅部分呢?
答: 你好,這里實(shí)操系統(tǒng)不是很精確,這個在大廳簽訂過第三方協(xié)議就不會出現(xiàn)這樣的!


杰 追問
2017-03-14 16:31
鄒老師 解答
2017-03-14 16:22
鄒老師 解答
2017-03-14 16:27
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2017-03-14 16:32