
申報(bào)增值稅時(shí),確認(rèn)無票收入了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了;現(xiàn)在又開發(fā)票,無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎
答: 是的,在無票收入那欄填寫負(fù)數(shù)。
在申報(bào)增值稅時(shí),是按照發(fā)票系統(tǒng)開出發(fā)票來確認(rèn)收入,還是按收入實(shí)際確認(rèn)所屬期來確認(rèn)收入
答: 按實(shí)際確認(rèn)吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)去年年末根據(jù)簽訂咨詢合同確認(rèn)了一筆收入,合同未履行,確認(rèn)收入時(shí)未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅。今年發(fā)現(xiàn)這個(gè)合同無法執(zhí)行,款項(xiàng)無法收回,該如何處理?
答: 借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)收賬款等

